|
Zmluva |
208/2011
|
Finančný dar - marec
|
159,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
199/2011
|
Komensky - marec
|
6,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
197/2011
|
SPP - zrušená
|
631,00 |
s DPH |
zrušená
|
|
08.04.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
205/2011
|
RWE - apríl
|
462,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200/2011
|
SCŠPP-marec
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
SCŠPP Hurbanovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
198/2011
|
SUN DESING
|
184,32 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
SUN DESING, s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202/2011
|
T Com - marec
|
13,73 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
T Com |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
94/2011
|
Dodatok k zmluve o prenájmu kp.str.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
161/2011
|
Generali Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
89/2011
|
Obj.čistenie potrubia
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Csepy Ernest |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
44/2011
|
Obj.spotrebného materiálu
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
62/2011
|
Zml.Pnetcom
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
6/2011
|
Zml.Finačný dar od februára
|
99,54 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
93/2011
|
Zmena právnej formy
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
88/2011
|
Preberací protokol
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
164/2011
|
Zml.Vendomat
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
173/2011
|
Zml.Finančný dar - február
|
140,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
172/2011
|
Zml.Finančný dar, február
|
100,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70/2011
|
Virtuálna knižnica - január
|
6,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
113/2011
|
Nomiland-pomôcky
|
100,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
NOMIland |
|
|
|
|
|